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  • ·内部审计在风险管理中的应用

      内部审计是指由本部门和本单位内部专职的审计机构或人员所实施的审计。这种专职的审计机构或人员,独立于财会部门之外,直接接受本部门、本单位主要负责人的领导,依法对本部门、本单位及其下属单位的财务收支、经营管理活动及其经济效益进行内部审计监督。内部审计的目的是防弊,促使企业改善其经营管理,提高经济效益。

      企业风险管理是从整体企业的宏观角度来辨识及分析风险的过程。其方法不只是 [详情]

  • ·企业财务核心能力的特征
      (一)协调统一性
      财务核心能力要服从和服务于企业价值最大化的理财目标,各种能力目标上具有一致性。财务核心能力的发挥依赖于财务治理能力、财务战略管理能力、财务创新能力等各种能力相互协调。将各种财务资源有机的整合,从而发挥出综合竞争力。
      (二)不可复制性
    [详情]
  • ·全面预算控制期间费用与产品质量成本

      企业对某一时期可能发生的这类费用,事先做出预算,日后按预算控制支出。预算编制后,控制的执行要依赖各项开支的审核批准。审核批准的依据是预算额,审核批准的权限划归各责任部门,负责审核批准的部门应随时注意预算限额,不能超过,如有超过预算的开支,必须事先报上级部门单独审核批准方可。
      对于产品质量成本,它包括两 [详情]
  • ·企业内部审计管理制度(三)

      企业内部审计管理制度(三)

      接上篇

      第3章 内部审计人员队伍建设

      第9条 审计部应根据企业发展的规模、审计的范围和审计工作的经常化、专业化的要求及需要配备适当数量的专职或兼职会计师、经济师、工程师等业务骨干组成集团内部审计队伍。

      第10条 审计人员应依法审计、忠于职守 [详情]

  • ·概述评估工作及报告编写简况
      一、总论。评估依据:项目可行性研究报告或核准申请报告;评估报告编制委托书;项目的相关批复文件等;评估范围和内容;评估遵循的政策、法规、标准及规范;评估程序。
      二、项目所在地概况。地理位置及自然条件;区域社会经济发展;相关产业政策及发展规划等;能源供应状况和能源消费结构
      三、建设 [详情]
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